Курсовая работа: Аудит учета заемного капитала
13. Утверждены и действуют внутренние контролирующие органы:
служба внутреннего аудита
1
разработано в соответствии с уставом и действует положение о ревизоре и ревизион-
ной комиссии;
назначена и утверждена руководителем инвентаризационная комиссия;
утверждена комиссия по приему, вводу в эксплуатацию, списанию ОС
14. Внутренними контролирующими органами проводятся ревизионные и инвентариза-
ционные плановые и внезапные проверки на предмет выяснения соответствия данных бухгалтерского учета фактическому наличию
1
15. В соответствии с установленными учетной политикой сроками проводится инвентаризация:
склада на предмет фактического наличия ТМЦ;
1
основных средств;
готовой продукции, товаров;
незавершенного производства;
нематериальных активов;
имущества, принятого (переданного) на ответственное хранение;
инвентаризация бланков строгой отчетности, ценных бумаг;
финансовых вложений;
кредитов, заемных средств
16. Получение и отпуск ТМЦ со склада производится только на основании доверенностей
1
Кадровая политика
17. Проводятся мероприятия по обучению, повышению квалификации кадров, например инструктажи и обучение:
с членами инвентаризационных комиссий относительно порядка проведения и
оформления результатов инвентаризации имущества
1
1