Отчет по практике: Текстильный Холдинг "Яковлевский"
Рисунок 6. Объем продаж спецодежды, тыс. руб.
2.3. Финансовая деятельность предприятия
Финансовые результаты деятельностиТекстильного Холдинга «Яковлевский» представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Консолидированные финансовые результаты деятельности Холдинга «Яковлевский», млн. руб.
Показатель | 2003 | 2004 | 2005 |
Выручка | 2 521 | 2 855 | 3 770 |
Себестоимость | 2 125 | 2 299 | 2 969 |
Валовая прибыль | 396 | 556 | 801 |
EBITDA | 213 | 307 | 353 |
Чистая прибыль | 168 | 192 | 141 |
Активы | 1 244 | 1 914 | 3 041 |
Займы и кредиты | 296 | 810 | 1 557 |
Долг/Выручка | 11,7% | 28,4% | 41,3% |
Долг/EBITDA | 1,39 | 2,64 | 4,42 |
Для Холдинга 2005 год характерен ростом инвестиций в производство, увеличением доли готовой продукции в выручке, а также увеличением количества представительств. Это привело к росту обьема товарных запасов и, как следствие с росту долговой нагрузки. Проценты по кредитам и затраты на расширение сети стали основными статьями расходов, которые повлияли на уменьшение чистой прибыли Компании.
В 2005 г. рост активов Холдинга составил 59%. Рост выручки составил составил 32%. Соотношение оборотных и внеоборотных активов в 2004 г. 2005 г. оставалось стабильным – оборотные активы составляют 63-66% валюты баланса. [4, с.1]
Расчетные финансовые показатели представлены в таблице 2 и 3.
Таблица 2.
Коэффициенты ликвидности
Показатель | 2004 | 2005 |
Текущая ликвидность | 1,60 | 2,23 |
Критическая ликвидность | 0,52 | 0,78 |
Дебиторская задолженность/кредиторская задолженность | 1,65 | 1,02 |
(Дебиторская задолженность + Запасы)/Кредиторская задолженность | 7,76 | 4,29 |
За 2005 год ликвидность Компании значительно возросла, что является следствием перехода на долгосрочные инвестиционные кредиты.
Таблица 3.
Коэффициенты финансовой устойчивости
Показатель | 2004 | 2005 |
Собственный капитал/Валюта баланса | 0,50 | 0,36 |
Заемные средства/Валюта баланса | 0,42 | 0,51 |
Собственный капитал/Заемные средства | 1,19 | 0,71 |
Долгосрочный долг/Заемные средства | 0,19 | 0,69 |
Краткосрочный долг/Выручка | 0,23 | 0,13 |
Показатели финансовой устойчивости Компании несколько ухудшились вследствие роста долговой нагрузки. Однако значительная доля долгосрочных инвестиционных кредитов позволяет говорить о достаточно устойчивом положении Компании.
Ниже в таблице 4 приведены показатели рентабельности от деятельности предприятия.
Несмотря на снижение рентабельности на тканях, рост доли готовой продукции привел к общему росту валовой рентабельности. Снижение нормы EBIT вызвано постепенным выходом на рентабельность вновь открытых представительств. Общее снижение чистой рентабельности связано с выплатой процентов по не завершенным инвестиционным проектам. Основной возврат средств от инвестиционных проектов Компании планируется с начала 2007 года. [4, с.1]
Таблица 4.
Показатели рентабельности
Показатель | 2004 | 2005 |
Валовая рентабельность | 19,5% | 21,3% |
Рентабельность продаж | 8,5% | 7,5% |
Норма прибыли до уплаты процентов и налогов (норма EBIT) | 10,1% | 8,3% |
Чистая рентабельность | 6,7% | 3,7% |
Рентабельность собственного капитала | 19,9% | 12,8% |
Рентабельность активов | 10,0% | 4,6% |
Показатели долгового покрытия | 2004 | 2005 |
Заемные средства/выручка | 0,28 | 0,41 |
Долг/EBIT | 2,80 | 4,97 |
EBIT/проценты к уплате | 2,98 | 1,83 |
В целом можно считать, что задача, которую поставила перед собой Компания в 2005 году – максимальный рост продаж и реализация инвестиционной программы, без значительного снижения абсолютной прибыли – выполнена.
2.4. Инновационная деятельность
Инновации являются главным средством обеспечения конкурентоспособности продукции в Текстильном Холдинге «Яковлевский» и обеспечения устойчивости успеха предприятия на рынке в целом. В силу этого управление инновационный деятельностью является составной частью и одним из основных направлений стратегического управления предприятием. [7, с.20]
Стратегия инновационной деятельности предприятия ориентирована на научно-технический прогресс (НТП), на использование его результатов для повышения эффективности производства и обеспечения конкурентоспособности продукции и предприятия в целом. Это достигается детальной разработкой целей инновационной деятельностипредприятия.
Инновационная восприимчивость в Холдинге положительна.
Инновационные внедрения за 2003-2005 гг:
Пуск новой производственной линии позволил приступить к производству бесшовных двуспальных комплектов под маркой «Волшебная ночь». Бельё этой марки принципиально отличается по качеству от большинства российских производителей, потому, что изготавливается из высокоплотной ткани, являющейся стандартом для Европы, но практически не производящейся в России. Сегодня двуспальное бельё в России изготавливается преимущественно из ткани шириной 150 см и имеет шов, что снижает его потребительские качества.
В Холдинге сформирована полная технологическая линия производства хлопчатобумажных тканей, что позволяет создать, осуществляя контроль качества на всех этапах производства, продукцию, отвечающую всем требованиям не только российских, но и мировых стандартов, имеющую преимущества перед аналогичными товарами, а именно:
· яркость цвета,
· эксплутационная долговечность,
· высокая износостойкость и превосходные прочностныехарактеристики,
· использование натурального сырья высокого качества,
· высокая гигроскопичность,