Реферат: Стратегический план развития ОАО Электросвязь
1, Основные телефонные аппараты (ОТА) на каждый год прогнозируемого периода
24868
26424
28078
29836
31704
31704
2. Прирост ОТА за каждый год прогнозируемого периода и за весь период в целом
1465
1556
1654
1758
1868
8301
3. Неудовлетворенные заявки ОТА на начало прогнозируемого периода в базовом году
-
-
-
-
-
30424
4. Распределение по годам прогнозируемого периода неудовлетворенных заявок базового года
6084
6084
6084
6084
6084
-
5. Распределение потребности в приросте используемой емкости
7549
7640
7738
7842
7952
38725
6. Распределение по годам прогнозируемого периода потребности в приросте монтированной емкости
8387
8488
8597
8713
8835
43027
7. Распределение монтированной емкости, подлежащей замене, по годам прогнозируемого периода
541,8
541,8
541,8
541,8
541,8
2709
8. Телефонная плотность на конец прогнозируемого периода
-
-
-
-
-
5,689
9. Требуемые капитальные вложения для развития и модернизации сети по годам прогнозируемого периода.
$4518580
$4569080
$4623580
$4681580
$4742580
$23138900
Рисунок 1. Динамика прироста ОТА по годам прогнозируемого периода.
Рисунок 2. Динамика капительных вложений по годам прогнозируемого периода.
2.4. Расчет тарифов на услуги телефонной связи
В целях снижения степени риска при инвестировании развития электросвязи и возврата вложенного капитала в установленные инвесторами сроки, используется механизм регулирования тарифов.
В условиях, когда действующая система тарификации услуг электросвязи основана сочетании государственного регулирования тарифов и свободного ценообразования достаточно широкого спектра услуг, цепь максимизации чистой прибыли может быть достигнута путем значительного завышения тарифов. Это, с одной стороны, может обеспечить необходимые инвестиционные средства для развития, а с другой - привести к снижению платежеспособного спроса и сокращению потребителей отдельных услуг электросвязи. Поэтому-то должна быть найдена "золотая середина", учитывающая интересы как инвесторов, так и потребителей услуг.
С этой целью в начале производится согласование сроков возврата вложенных средств между заказчиком (предприятием электросвязи) и потенциальным инвестором, от чего будут зависеть тарифы на вновь производимые услуги. Затем, в соответствии с механизмом регулирования тарифов, производится расчет платы подключение к сети и суммы доходов, идущих на покрытие единовременных затрат. Оставшаяся часть инвестиций должна возмещаться за счет тарифов за пользование (абонентской платы), которые рассчитываются по кварталам всего срока окупаемости для отдельных групп потребителей. Суммарная выручка от реализации услуг дисконтируется с учетом инфляции.
Расчет тарифов производим в следующей последовательности.
Рассчитаем квартальный коэффициент поднятия базовой величины тарифа до уровня себестоимости Кбаз по формуле:
(10)
где - тарифы, действующие для населения в 1998 году;
- действующее значение себестоимости.
Для тех кварталов, когда тариф меньше себестоимости, расчет планируемого тарифа на i-u квартал производится по формуле:
(11)
где - себестоимость в предыдущем квартале;
- прогнозируемый индекс цен за три предшествующих i-му кварталу месяца.
- квартальный коэффициент поднятия базовой величины тарифа до себестоимости, определяется по формуле (10).
(12)
где - значение квартального коэффициента поднятия тарифа до себестоимости в предыдущем расчетному квартале, причем для 1 квартала первого года значение
равно
;
n - равно 4.
При расчете следует учесть, что себестоимость обслуживания одного основного телефонного аппарата, установленного у населения, равна:
(13)
После достижения тарифом себестоимости расчет планируемых тарифов для населения производится по формуле:
(14)
где - плановая рентабельность услуги связи для населения.