Курсовая работа: Планирование развития и эксплуатации киносети района

Взрослые: 20700/30= 690

Детские: 1800/36= 50

Всего: 690+50=740

4. Планируем среднее число сеансов в день:

Количество сеансов делим на дни работы. Годовое количество взрослых на 204

Взрослых: 690/204=3,38

Детских: 50/204=0,25

Всего: 3, 38+0,25=3,63

5. Пропускная способность киноустановки.

Определяется умножением вместимости киноустановки на соответствующее годовое количество киносеансов.

Взрослые:120*690= 82800

Детские: 120*50=6000

Всего: 82800+6000=88800

6. Средний процент загрузки зала.

Рассчитывается делением общего количества зрителей на общую пропускную способность.

Взрослые 20700/88800=0,23

Детские1800/88800=0,02

Всего: 22 500/88800=0,25

7. Средняя цена кинопосещения:


Цср= (Ц взрослое* кол-во сеансов взрослых + Ц детск * количество сеансов дестск)/киносеансы в день всего

Цср=(30*690+10*50)/3,63=5840,22

7.Валовой сбор киноустановки планируется умножением количества зрителей на цену билетов.

Взрослых: 20700*30=621000

Детских:1800*10=18000

Всего:621000+18000=639000

9. Прокатная плата составляет 20% от общей суммы валового сбора

ПП=О,2 * валовой сбор всего

10. Прочие доходы – не планируются

Все остальные показатели плана эксплуатации досчитываются до

К-во Просмотров: 501
Бесплатно скачать Курсовая работа: Планирование развития и эксплуатации киносети района