Курсовая работа: Планирование развития и эксплуатации киносети района
Взрослые: 20700/30= 690
Детские: 1800/36= 50
Всего: 690+50=740
4. Планируем среднее число сеансов в день:
Количество сеансов делим на дни работы. Годовое количество взрослых на 204
Взрослых: 690/204=3,38
Детских: 50/204=0,25
Всего: 3, 38+0,25=3,63
5. Пропускная способность киноустановки.
Определяется умножением вместимости киноустановки на соответствующее годовое количество киносеансов.
Взрослые:120*690= 82800
Детские: 120*50=6000
Всего: 82800+6000=88800
6. Средний процент загрузки зала.
Рассчитывается делением общего количества зрителей на общую пропускную способность.
Взрослые 20700/88800=0,23
Детские1800/88800=0,02
Всего: 22 500/88800=0,25
7. Средняя цена кинопосещения:
Цср= (Ц взрослое* кол-во сеансов взрослых + Ц детск * количество сеансов дестск)/киносеансы в день всего
Цср=(30*690+10*50)/3,63=5840,22
7.Валовой сбор киноустановки планируется умножением количества зрителей на цену билетов.
Взрослых: 20700*30=621000
Детских:1800*10=18000
Всего:621000+18000=639000
9. Прокатная плата составляет 20% от общей суммы валового сбора
ПП=О,2 * валовой сбор всего
10. Прочие доходы – не планируются
Все остальные показатели плана эксплуатации досчитываются до