Курсовая работа: Планирование развития и эксплуатации киносети района

Результат работы определяется по формуле:

П13=П9.1+П10-П11-П12=639000-127800-156515=354685

Показатель 14.

Расходы на один сеанс

П12/4.1 =156515/740=211,5

Показатель 15.

Расходы на одного зрителя

П12/П7.1=150515/66=2371,44

2 . 3 План эксплуатации сельской стационарной киноустановки

План эксплуатации является основным в кинотеатре, так как определяет всю его производственно-хозяйственную деятельность. Этот план можно сравнить с производственной программой промышленного предприятия. При его разработке необходимо исходить из задачи улучшения кинообслуживания населения и увеличения доходов от кино при наименьших расходах киносети. Это может быть достигнуто путём установления рационального режима работы, увеличения заполняемости залов, строгого соблюдения режима экономии и бережливости в расходовании средств на проведение киносеансов и другие.

План содержит эксплуатационные ( в основном – натуральные) и финансовые (стоимостные) показатели.

К эксплуатационным плановым показателям относятся: число мест в зрительном зале (вместимость), количество рабочих дней (экранодней), число киносеансов, пропускная способность, уровень заполняемости зрительного зала (процент загрузки) и количество зрителей (кинопосещений).

Финансовыми показателями плана эксплуатации кинотеатраявляются: средняя цена одного кинопосещения, валовой сбор денежных средств от продажи билетов на киносеансы, налог с доходов от демонстрации кинофильмов, прокатная плата, эксплуатационные расходы, эксплуатационная прибыль или эксплуатационный убыток.

План эксплуатации кинотеатра составляется на год(с распределением по кварталам) по определённой форме.

№ п/п Наименование показателей На год
1 2 3
1 Количество мест в зрительном зале (вместимость) 120
2 Количество рабочих дней кинотеатра (экранодней) 204
3 Среднее число киносеансов в день
3.1 Всего 3,63
3.2 Взрослые 3,38
3.3 Детские 0,25
4 Количество киносеансов в год
4.1 Всего 740
4.2 Взрослые 690
4.3 Детские 50
5 Пропускная способность киноустановки
5.1 Всего 88800
5.2 Взрослые 82800
5.3 Детские 6000
6. Средний процент загрузки зала
6.1 Всего 0,25
6.2 Взрослые 0,23
6.3 Детские 0,02
7 Количество зрителей(посещений) на 1 киносеансе
7.1 Взрослые 30
7.2 Детские 36
8 Средняя цена кинопосещения на сеансах
8.1 Всего 5840,22
8.2 Взрослые
8.3 Детские
9 Валовой сбор от сеансов
9.1 Всего 639000
9.2 Взрослые 621000
9.3 Детские 18000
10 Прочие доходы

Не

учитываются

11 Прокатная плата 127800
12 Эксплуатационные расходы 156515
13 Результат работы(эксплуатационная прибыль или убыток) 354685
14 Расходы на 1 киносеанс 211,5
15 Расходы на 1 зрителя 2371,44
16. Количество зрителей в год
16.1 Всего 22500
16.2 Взрослые 20700
16.3 Детские 1800

3 . Планирование численности работников сельской стационарной киноустановки и годового фонда заработной платы

3 . 1 Исходные данные для расчёта

1.Количество сеансов в день всего, в том числе
Взрослых 3,38
Детских 0,25
2. количество рабочих дней киноустановки в месяц 17 экранодней
3. тип киноаппаратуры – КН-22
4. количество рабочих постов в киноаппаратной 2
5. затраты рабочего времени на:
А.Подготовку киноаппаратуры к работе 0,5 часа на 1 пост в день
Б.Изготовление и размещение кинорекламы 1,5 часа в день
В.Проверку фильмокопий 1 час в день
Г.Получение и отправка фильмокопий, сдача выручки 2 часа в день
Д.Продажа кинобилетов 0,5 часа на 1 киносеанс в день
Е.Составление и сдача отчётов за месяц 8 часов в месяц
Ж.Условная продолжительность киносеанса 2 часа
6. месячная норма рабочего времени на 1 работника 164 часа в месяц

3 .2 О определение штатной численности работников киноустановки

Планируем месячный фонд рабочего времени для данной киноустановки.

А) на подготовку киноаппаратуры к работе:

0,5*2*17= 17

б) на подготовку размещение кинорекламы


1,5*17=25,5

в) на проверку фильмокопий

1*17=17

г) на получение и отправку фильмокопий, сдачу выручки

2*17=34

д) продажа кинобилетов

К-во Просмотров: 499
Бесплатно скачать Курсовая работа: Планирование развития и эксплуатации киносети района