Отчет по практике: Система управления предприятием
Дополнительными видами деятельности являются:
· оказание платных услуг населению по ремонту квартир, услуг по выполнению сантехнических работ и ремонту электрооборудования в квартирах;
· проведение капитального ремонта лифтов и лифтового оборудования;
· монтаж лифтов и пуско-наладочные работы на вновь вводимых объектах;
· содержание кладбища;
· оказание ритуальных услуг;
· содержание и обслуживание зданий общественного и культурно-бытового назначения;
· оказание сантехнических и электротехнических услуг юридическим лицам по обслуживанию зданий общественного и культурно-бытового назначения;
· комплексное техническое обслуживание лифтов ЛГ МУП «Реабилитационный центр для детей и подростков»;
· оказание услуг по обеспечению дежурства сторожей и уборке мест общего пользования в зданиях общественного назначения;
· платные услуги населению;
· ремонтно-строительные услуги;
· установка приборов учета холодной и горячей воды;
· обслуживание приборов учета потребления холодной и горячей воды, приборов теплопотребления, установленных в жилых и нежилых помещениях.
Учет затрат ведется раздельно по каждому виду оказываемых услуг в соответствии с заключенными договорами.
Анализ технико-экономических показателей
В целом по предприятию план доходов выполнен 101,4 % и составил в сумме 157258,4 тыс. руб. при плане 155070,9 тыс. руб., рост к 2007 году – 101,9 % (154261,9 т.р.). План доходов от реализации услуг и выполненных работ выполнен на 101,0 % и составил 154780,3 % тыс. руб. при плане 153250,9 тыс. руб., рост к 2007 г. 102,1 % (151637,3 т.р.).
Несмотря на общее выполнение плана доходов, недополучены доходы по содержанию, благоустройству и ремонту внутреннего инженерного оборудования жилищного фонда на 845,6 т.р. (план 103619,1 т.р., фактически 102773,5 т.р.), что составляет 99,2 % к плану текущего года и 118,9 % к факту 2007 г. (86401 т.р).
По текущему ремонту конструктивных элементов зданий жилищного фонда недополучено доходов на 234,5 т.р. (план 23073,7 т.р., фактически 22839,2 т.р.) что составляет 99,0 % к плану текущего года, рост к 2007 г. составляет 108,0 %.
По содержанию и техническому обслуживанию лифтов недополучены доходы на 442,5 т.р. (план 16750,4 т.р., фактически 16307,9 т. р) что составляет 97,4 % к плану и 120,0 % к факту 2007 г. (13591,6 т.р.). Всего недополучен доход по жилищному фонду в размере 1522,6 тыс. руб. по причине незаселенной площади.
Доходы от нежилых помещений жилищного фонда в сумме 812,3 т.р., что составляет – 99,7 % к плану (815,0 т.р.) и 112,1 % к 2007 году (724,4 т.р.).
План доходов по прочим услугам выполнен на 92,4 % недополучен на 323,7 т.р. (план 4322,7 т.р. факт. 3992,6 т.р.).
По сравнению с прошлым годом на 135,5 % выросли доходы по оказанию услуг сантехнического обслуживания (план – 450,0 т.р., факт.879,1 т.р.)-195,4 % к плану, рост к 2007 г. -135,5 %. Общий объем платных услуг по сантехническим и электротехническим работам за 2008 год составил в сумме 700,2 т.р., что ниже уровня 2007 г. на 218,3 т.р. (факт 2007 г. – 918,5 т.р.)
Общие затраты за отчетный период составили 164531,4 тыс. руб., при плане 157208,5 тыс. руб. или 104,8 % к плану, рост к 2007 году 106,6 %.
Расходы по себестоимости услуг составили 148505,6 тыс. руб. при плане 146327,2 тыс. руб. или 101,5 % к плану, рост к 2007. -108,4%.
Валовая прибыль от услуг составила 6274,7 тыс. руб.
Финансовый результат по видам услуг и выполненным работам за 2008 г. (в тыс. руб.)
доходы | расходы | результат | % доли в общем пр-ве | |
выполненные работы | 3081,4 | 4705,6 | -1624,2 | 2,0 |
выполненные работы (кладбища) | 775,0 | 762,4 | 12,6 | 0,5 |
капремонт жилфонда | 795,1 | 696,6 | 98,5 | 0,5 |
платные услуги | 700,2 | 60,3 | 639,7 | 0,5 |
ритуальные услуги | 1001,1 | 1136,5 | -135,4 | 0,6 |
сантехническое обслуживание | 879,1 | 879,1 | 0,6 | |
лифты юридических лиц | 60,0 | 3,4 | 56,6 | 0,1 |
услуги общественных зданий | 508,8 | 834,5 | -325,7 | 0,3 |
население | 146136,2 | 140274,3 | 5861,9 | 94,4 |
встроенные помещения | 812,3 | 812,3 | 0,5 | |
прочие | 31,1 | 32,0 | -0,9 | |
Итого: | 154780,3 | 148505,6 | 6274,7 | 100,0 |
население | 146136,2 | 140274,3 | 5861,9 | 94,4 |
прочие | 3992,6 | 2066,7 | 1925,9 | 2,6 |
капремонт | 795,1 | 696,6 | 98,5 | 0,5 |
выполненные работы | 3856,4 | 5468,0 | -1611,6 | 2,5 |
Итого | 154780,3 | 148505,6 | 6274,7 | 100,0 |
прочие | 2725,0 | 13785,3 | -11060,3 | |
Всего | 157505,3 | 162290,9 | -4785,6 |
-основные виды услуг 94,9 %
-дополнительные 5,1 %